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Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
jul-2020 | Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas | Colectivo de autores |
- | Formación avanzada para auditores internos | - |
2022 | Evaluación estratégica,técnica y económica para automatizar la función de auditoría interna a través de la ejecución de controles sistematizados(Auditoría continua) | Aguilera Contador, Marcelo Alejandro |
2021 | Implementación de auditoría interna basada en riesgos | Sánchez Daza, Julián Andrés |
nov-2017 | Revisión del ejercicio de la auditoría interna y la formación de capital humano- Plan de Capacitación integral. | Amaya Carpeta, Daniel Ricardo |
ene-2019 | El fraude y la auditoría interna. | - |
dic-2020 | Prospectiva de una auditoría interna basada en riesgos | Montes-Salazar, Carlos Alberto; Sanchez-Mayorga, Ximena; Vallejo-Bonilla, Cristian Andrey; Vélez-Ramírez, Rubén Antonio |
mar-2021 | Cómo adaptar la metodología Ágil a la auditoría interna. | - |
dic-2021 | Desarrollo de los auditores internos de base con eficiencia y eficacia. | Rodríguez Cabrera, Karina; Baujín Pérez, Pilarín; López García, Laureano de Jesús |
jul-2018 | Aplicación de auditoría interna basada en riesgos bajo el marco de gestión de riesgos corporativos a la auditoría del procesos de transferencias internacionales en el Banco ABC | Cuadros Zúñiga, Liliana Rocio |
- | Plan Estratégico de la Actividad de Auditoría Interna para la Alcaldia Municipal de Apopa, del Departamento de San Salvador | Barrera Serrano, Zahida Abigail; Martínez Gysmán, Joselyn Zukeyma; Ventura Requeno, Yesenia Elizabeth |
2021 | Implementación de Auditoría Interna basada en Riesgos. | Sánchez Daza, Julián Andrés; Gómez Barrera, Andrea |
dic-2009 | “Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)” | Campusano de la Rosa, Juan Darwin |
ene-2021 | Auditoría interna | Colectivo de autores |
- | Auditoría interna Ágil | Colectivo de autores |
17-dic-2020 | La planificación anual de las auditorías internas en el contexto cubano. Procedimiento metodológico para su gestión | Morell González, Luisa María; Díaz Pérez, Roberto |
29-may-2015 | Programa de auditoría interna contable medioambiental en la Empresa de Aceros Inoxidables de Las Tunas, Cuba | Velázquez Labrada, Yadira; Sánchez Batista, Antonio |
oct-2021 | Auditoría Interna y gestión de riesgos | Colectivo de autores |
2020 | Fortalecimiento de mejores précticas en el proceso de asesoría en un área de Auditoría Interna para una Entidad Financiera | Velásquez Salamanca, Ana Cristina; Montoya Sánchez, Andrés Felipe |
5-dic-2013 | El funcionamiento y la gestión de la auditoría interna en Cuba: estudio empírico en la provincia Mayabeque | Morell González, Luisa María; Blanco Encinosa, Lázaro J.; Díaz Pérez, Roberto; Miranda Cabrera, Ileana |
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