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Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
jun-2011 | El Control Interno y la Gestión de Riesgos en Cuba, ¿un paso de avance con la Resolución 60? | Rivero Bolaños, Ariamna |
2016 | Sistema de Control Interno para evitar Fraudes Potenciales de las Ventas en la Empresa EARTHCOM EIRL, CHICLAYO – | Coronado Valdera, Roselly Milagritos; Medina Herrera, Sonia |
20-dic-2012 | Diseño de un Sistema de Control Interno para los Activos Fijos y las Cuentas por Cobrar en la Compañia Industria de Harinas TULUÁ LTDA. | Lozano Mosquera, Luis Alberto; Rodríguez Perlaza, Janner |
2020 | Control interno como herramienta antifraude para las organizaciones | Vera Loor, Rosa Yessenia |
5-jul-2014 | Importancia del Control Interno para la Prevención del Fraude Malversación de Activos | Leal Barón, Lucy Fernanda |
oct-2021 | La evaluación de control interno y la determinación de la prioridad de riesgos empresariales. | Aldaz Bombón, Oscar Rodrigo; Pozo Hernández, Fanny Maricela; Cabezas Arellano, Mario Javier; Almeida Blacio, Jorge Hernán |
7-jun-2022 | Desarrollo histórico de la gestión de riesgos empresariales en el marco del control interno y la contabilidad en Cuba:Antes y después de la Resolución 60 del 2011 | Rodríguez Fajardo, Luisa María |
ene-2019 | Sistema para la auditoría y control de los activos fijos tangibles. | Hernández González, Bernardo; Ramírez Ramírez, Tania; Mar Cornelio, Omar |
17-dic-2020 | Gestión integrada del control interno en el sistema organizacional cubano: ¿una necesidad? | Vega de la Cruz, Leudis Orlando; Marrero Delgado, Fernando |
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